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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003044
Monto de la Factura
₲ 9.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.304.406

Retención DNCP
₲ 34.867
Retención IVA
₲ 266.836
Retención Renta
₲ 177.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-110501
Monto Contrato
₲ 1.079.987.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.456.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.456.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2