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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 20.342.912
Nro. Solicitud de Transferencia
174963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.345.739

Retención DNCP
₲ 72.495
Retención IVA
₲ 554.807
Retención Renta
₲ 369.871
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
87/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116702
Monto Contrato
₲ 40.028.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.442.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.442.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1