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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076177
Monto de la Factura
₲ 4.767.850
Nro. Solicitud de Transferencia
88226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.591.122

Retención DNCP
₲ 17.800
Retención IVA
₲ 68.112
Retención Renta
₲ 90.816
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104454
Monto Contrato
₲ 50.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.242.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.242.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4