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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 3.109.512
Nro. Solicitud de Transferencia
46729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.089

Retención DNCP
₲ 11.081
Retención IVA
₲ 84.805
Retención Renta
₲ 56.537
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110894
Monto Contrato
₲ 40.256.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.847.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.847.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)