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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022450
Monto de la Factura
₲ 98.841.600
Nro. Solicitud de Transferencia
175777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.996.564

Retención DNCP
₲ 352.236
Retención IVA
₲ 2.695.680
Retención Renta
₲ 1.797.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107467
Monto Contrato
₲ 34.866.615.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.853.926.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.581.867.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)