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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000232
Monto de la Factura
₲ 1.060.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.610.140

Retención DNCP
₲ 3.779.860
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.285.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107467
Monto Contrato
₲ 34.866.615.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.853.926.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.581.867.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)