Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002494
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 196.979.234
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122444
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 189.677.871
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 735.389
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.813.989
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.751.985
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TARGET S.A
        
                                    RUC
                            
            80025423-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            315
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-111410
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.447.131.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.238.461.534
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.238.461.534
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285221
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        