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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000182
Monto de la Factura
₲ 4.408.800
Nro. Solicitud de Transferencia
17357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.192.689

Retención DNCP
₲ 15.711
Retención IVA
₲ 120.240
Retención Renta
₲ 80.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115128
Monto Contrato
₲ 991.304.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.979.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.979.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)