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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000271
Monto de la Factura
₲ 1.749.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.362

Retención DNCP
₲ 6.233
Retención IVA
₲ 47.703
Retención Renta
₲ 31.802
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115128
Monto Contrato
₲ 991.304.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.979.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.979.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)