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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012444
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164306
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339

Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
154/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108963
Monto Contrato
₲ 3.399.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.507.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.507.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)