Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045793
Monto de la Factura
₲ 339.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.366.093
Retención DNCP
₲ 1.195.943
Retención IVA
₲ 9.246.982
Retención Renta
₲ 9.246.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
154/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108963
Monto Contrato
₲ 3.399.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.507.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.507.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)