Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039321
Monto de la Factura
₲ 22.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140597
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.777.484
Retención DNCP
₲ 81.607
Retención IVA
₲ 624.545
Retención Renta
₲ 416.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
154/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108963
Monto Contrato
₲ 3.399.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.507.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.507.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
