Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001355
Monto de la Factura
₲ 58.528.080
Nro. Solicitud de Transferencia
13713
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.803.459
Retención DNCP
₲ 216.275
Retención IVA
₲ 836.115
Retención Renta
₲ 1.672.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111398
Monto Contrato
₲ 14.180.332.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.188.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.053.188.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
