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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0020479
Monto de la Factura
₲ 67.468.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.327.681

Retención DNCP
₲ 249.312
Retención IVA
₲ 963.836
Retención Renta
₲ 1.927.671
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111387
Monto Contrato
₲ 11.228.706.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.770.606.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.768.202.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)