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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0039624
Monto de la Factura
₲ 675.836.800
Nro. Solicitud de Transferencia
156794
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.785.783

Retención DNCP
₲ 2.523.124
Retención IVA
₲ 9.654.812
Retención Renta
₲ 12.873.081
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111386
Monto Contrato
₲ 26.255.831.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.468.081.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.468.081.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)