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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025526
Monto de la Factura
₲ 17.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186770
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.280.809

Retención DNCP
₲ 61.009
Retención IVA
₲ 466.909
Retención Renta
₲ 311.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
2017/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111878
Monto Contrato
₲ 1.502.135.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.742.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.742.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)