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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 89.848.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.444.670

Retención DNCP
₲ 320.189
Retención IVA
₲ 2.450.425
Retención Renta
₲ 1.633.616
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-109201
Monto Contrato
₲ 3.073.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.471.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.471.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288544
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu