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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 142.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.237.222

Retención DNCP
₲ 506.778
Retención IVA
₲ 3.878.400
Retención Renta
₲ 2.585.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-109201
Monto Contrato
₲ 3.073.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.471.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.471.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288544
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu