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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0014213
Monto de la Factura
₲ 20.655.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.694.128

Retención DNCP
₲ 76.328
Retención IVA
₲ 295.081
Retención Renta
₲ 590.163
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104279
Monto Contrato
₲ 3.464.998.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.539.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.539.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO Y PROVEISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CENTRALIZACION DE GASES MEDICINALES PARA LA NUEVA SEDE DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)