Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 33.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.453.724
Retención DNCP
₲ 117.867
Retención IVA
₲ 902.045
Retención Renta
₲ 601.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114099
Monto Contrato
₲ 13.397.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.268.465.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.268.465.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)