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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004656
Monto de la Factura
₲ 9.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.536.803

Retención DNCP
₲ 33.765
Retención IVA
₲ 258.409
Retención Renta
₲ 172.273
Multa
₲ 473.750

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114094
Monto Contrato
₲ 7.355.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.785.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.785.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)