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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.411.927

Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114094
Monto Contrato
₲ 7.355.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.785.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.785.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)