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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003317
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019

Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114094
Monto Contrato
₲ 7.355.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.785.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.785.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)