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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 2.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.359

Retención DNCP
₲ 9.109
Retención IVA
₲ 51.559
Retención Renta
₲ 46.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118083
Monto Contrato
₲ 129.779.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.067.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.067.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299076
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma