Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004244
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143105
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110897
Monto Contrato
₲ 195.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.614.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.614.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
