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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001172
Monto de la Factura
₲ 264.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9473
Fecha Solicitud de Transferencia
05-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.668.800

Retención DNCP
₲ 931.200
Retención IVA
₲ 7.200.000
Retención Renta
₲ 7.200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111874
Monto Contrato
₲ 10.408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.093.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.093.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)