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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021403
Monto de la Factura
₲ 125.821.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80029
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.653.863

Retención DNCP
₲ 448.382
Retención IVA
₲ 3.431.493
Retención Renta
₲ 2.287.662
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114097
Monto Contrato
₲ 44.386.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.077.241.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.077.241.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)