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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014787
Monto de la Factura
₲ 117.165.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102044
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.762.452

Retención DNCP
₲ 437.417
Retención IVA
₲ 1.673.789
Retención Renta
₲ 2.231.718
Multa
₲ 14.059.824

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107197
Monto Contrato
₲ 620.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.714.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.714.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)