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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040544
Monto de la Factura
₲ 77.738.760
Nro. Solicitud de Transferencia
215341
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.452.525

Retención DNCP
₲ 271.379
Retención IVA
₲ 2.120.148
Retención Renta
₲ 2.826.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245115
Monto Contrato
₲ 2.701.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.039.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.039.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445115
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con equipo en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH