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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0216202
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58033
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.770.909

Retención DNCP
₲ 1.410.909
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-46176
Monto Contrato
₲ 9.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.570.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.570.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior