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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013607
Monto de la Factura
₲ 1.441.849.930
Nro. Solicitud de Transferencia
61049
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.849.930

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
81/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27420
Monto Contrato
₲ 19.798.119.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.055.484.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.055.484.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208338
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional