Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 607.882
Nro. Solicitud de Transferencia
85179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.882
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
61/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27305
Monto Contrato
₲ 241.965.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.966.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.966.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
