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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003224
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.550

Retención DNCP
₲ 3.813
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 19.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119419
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.468.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.468.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional