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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036289
Monto de la Factura
₲ 53.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.067.722

Retención DNCP
₲ 191.368
Retención IVA
₲ 1.464.546
Retención Renta
₲ 976.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154393
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.259.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.259.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339058
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO Y SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores