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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044676
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.346

Retención DNCP
₲ 225.746
Retención IVA
₲ 1.745.454
Retención Renta
₲ 1.745.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154393
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.259.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.259.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339058
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO Y SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores