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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004040
Monto de la Factura
₲ 144.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.397.853

Retención DNCP
₲ 514.874
Retención IVA
₲ 3.940.364
Retención Renta
₲ 2.626.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
170/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118073
Monto Contrato
₲ 3.134.893.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.981.226.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.226.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional