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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 27.926.125
Nro. Solicitud de Transferencia
148181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.890.996

Retención DNCP
₲ 104.258
Retención IVA
₲ 398.945
Retención Renta
₲ 531.926
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107491
Monto Contrato
₲ 300.668.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.523.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.523.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional