Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051017
Monto de la Factura
₲ 2.706.100
Nro. Solicitud de Transferencia
174001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.793
Retención DNCP
₲ 10.103
Retención IVA
₲ 38.659
Retención Renta
₲ 51.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113148
Monto Contrato
₲ 3.173.557.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.051.510.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.510.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
