Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 18.006.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.123.474
Retención DNCP
₲ 64.167
Retención IVA
₲ 491.075
Retención Renta
₲ 327.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113283
Monto Contrato
₲ 135.249.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.805.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.805.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287905
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Calcomanías
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
