Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 109.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.284.667
Retención DNCP
₲ 390.788
Retención IVA
₲ 2.990.727
Retención Renta
₲ 1.993.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99506
Monto Contrato
₲ 1.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.799.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.799.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266670
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL 2014-2015" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion