Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 138.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56893
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.848.875
Retención DNCP
₲ 494.080
Retención IVA
₲ 3.781.227
Retención Renta
₲ 2.520.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99506
Monto Contrato
₲ 1.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.799.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.799.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266670
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL 2014-2015" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion