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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 191.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.222.381

Retención DNCP
₲ 682.846
Retención IVA
₲ 5.225.864
Retención Renta
₲ 3.483.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99506
Monto Contrato
₲ 1.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.799.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.799.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266670
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL 2014-2015" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion