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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002355
Monto de la Factura
₲ 11.506.164
Nro. Solicitud de Transferencia
106688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.054.315

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.451.849
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-96638
Monto Contrato
₲ 1.400.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.659.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.659.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep