Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 277.122.600
Nro. Solicitud de Transferencia
139164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.538.554
Retención DNCP
₲ 987.564
Retención IVA
₲ 7.557.889
Retención Renta
₲ 5.038.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO WARD
RUC
80086983-4
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100372
Monto Contrato
₲ 19.559.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.619.274.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.619.274.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282097
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 16/2014 " SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion
