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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001840
Monto de la Factura
₲ 58.896.840
Nro. Solicitud de Transferencia
147480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.424.605

Retención DNCP
₲ 207.745
Retención IVA
₲ 1.606.277
Retención Renta
₲ 1.606.277
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27-21
Código de Contratación (CC)
LP-12019-21-210057
Monto Contrato
₲ 1.297.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.095.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.095.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391893
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de equipos multifunción en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH