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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 400.924.223
Nro. Solicitud de Transferencia
190591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.615.164

Retención DNCP
₲ 1.399.590
Retención IVA
₲ 10.934.297
Retención Renta
₲ 14.579.063
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243567
Monto Contrato
₲ 1.247.808.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.825.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.825.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452185
Nombre de la Licitación
Construccción Guardería UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado