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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 236.772.734
Nro. Solicitud de Transferencia
169806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.833.551

Retención DNCP
₲ 826.552
Retención IVA
₲ 6.457.438
Retención Renta
₲ 8.609.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243567
Monto Contrato
₲ 1.247.808.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.825.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.825.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452185
Nombre de la Licitación
Construccción Guardería UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado