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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015628
Monto de la Factura
₲ 80.591.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.181.612

Retención DNCP
₲ 281.338
Retención IVA
₲ 2.197.950
Retención Renta
₲ 2.930.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-250564
Monto Contrato
₲ 1.491.455.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.261.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.261.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena