Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001057
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 637.700
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            18292
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-04-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-04-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 637.700
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DREI ASOCIADOS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80033333-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            112
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-10-17022
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 104.761.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.021.475
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.021.475
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            195165
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        