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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046957
Monto de la Factura
₲ 16.283.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70105
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.669.813

Retención DNCP
₲ 60.647
Retención IVA
₲ 243.716
Retención Renta
₲ 309.424
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92305
Monto Contrato
₲ 1.427.099.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.596.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.596.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma